info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01030096/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    01/03/2024
                Valor
                    R$ 205,50
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    16.970.003/0001-98
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22020-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        28/10/2022
                    Data Publicação
                        09/06/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 294.146,28
                    Valor Total
                        R$ 190.408,21
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0032/2023-STDE
                    Data Assinatura
                        14/04/2023
                    Vigência
                        14/04/2023 - 14/04/2024
                    Valor Total
                        R$ 353,40
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBANTE, NATURAL DE SISAL, 3MM, DIMENSÃO 50 M. | R$ 9,03 | 10,000000 | R$ 90,30 | 
| 2 | FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. | R$ 5,76 | 20,000000 | R$ 115,20 | 
| Total | R$ 205,50 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3899
                                                            Data: 09/04/2024
                                                            Valor: R$ 205,50
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE.
                                                        | Número: 7643 | Data Emissão: 05/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 205,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 205,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240028093137 | Chave Acesso: 23240416970003000198550000000076431735374780 | Chave Verific: 23240416970003000198550000000076431735374780 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. | ROLO | 20.0000 | R$ 5,76 | R$ 115,20 | 
| 002 | BARBANTE, NATURAL DE SISAL, 3MM, DIMENSÃO 50 M. | ROLO | 10.0000 | R$ 9,03 | R$ 90,30 | 
                                            Total Geral: R$ 205,50                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE IV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE. | 24/04/2024 | 24040038 | R$ 205,50 | |
| Total | R$ 205,50 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        