info Empenho
Número
01030023/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2021
Valor
R$ 207,60
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a aquisições de Material de Consumo, para atender as necessidades a Secretaria de Serviços Públicos do Município de Sobral-CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.189.579/0001-52
library_books Licitação
Número
060/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/12/2019
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 297.232,38
Valor Total
R$ 167.433,43
assignment Contrato
Número
006/2020-SESEP
Data Assinatura
13/11/2020
Vigência
13/11/2020 - 12/11/2021
Valor Total
R$ 207,60

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0MM, CORES DIVERSA... R$ 0,97 200,000000 R$ 194,00
2 CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFICIES, GRAVADO ... R$ 2,72 5,000000 R$ 13,60
Total R$ 207,60

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2862
Data: 12/04/2021
Valor: R$ 207,60
Descrição / Justificativa: Referente a aquisições de Material de Consumo, para atender as necessidades a Secretaria de Serviços Públicos do Município de Sobral-CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Número: 6598 Data Emissão: 26/03/2021 Doc. Ref.: 202103 Valor Bruto: R$ 207,60
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 207,60
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 26/03/2021 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: SC
Nº do Protocolo de Autorização: 342210054102221 Chave Acesso: 42210321189579000152550010000065981000079430 Chave Verific: 42210321189579000152550010000065981000079430 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFICIES, GRAVADO ... CARTELA 1 UNIDADE 5.0000 R$ 2,72 R$ 13,60
002 CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0MM, CORES DIVERSA... EMBALAGEM 1 UNIDADE 200.0000 R$ 0,97 R$ 194,00
Total Geral: R$ 207,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Referente a aquisições de Material de Consumo, para atender as necessidades a Secretaria de Serviços Públicos do Município de Sobral-CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência. 03/05/2021 03050029   R$ 207,60
Total R$ 207,60
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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