info Empenho
Número
01020779/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 2.797,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 300/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
AD050/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
10/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 204.238,69
Valor Total
R$ 204.238,69
assignment Contrato
Número
0300/2021-SMS
Data Assinatura
10/08/2021
Vigência
10/08/2021 - 08/10/2022
Valor Total
R$ 20.412,31

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PINCEL BROCHA, RETANGULAR, PARA PINTURA, MEDINDO 18 X 8 CM. R$ 6,40 30,000000 R$ 192,00
2 FITA ZEBRADA MEDINDO 70 MM X 200 M, NAS CORES PRETO E AMARELO, PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, PRODUZIDA EM FILME POLIETILENO, SEM ADESIVO. R$ 17,90 6,000000 R$ 107,40
3 ROLO COM CABO PARA PINTURA, DO TIPO ESPONJA OU LÃ, MEDINDO 23 CM. R$ 12,97 60,000000 R$ 778,20
4 TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. R$ 6,00 150,000000 R$ 900,00
5 TINTA SPRAY, PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 400 MILILITROS, CORES DIVERSAS. R$ 12,60 44,000000 R$ 554,40
6 TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 2", COM CABO PLÁSTICO. R$ 4,30 35,000000 R$ 150,50
7 VERNIZ, MADEIRA, INCOLOR, LATA COM NO MÍNIMO 900 ML. R$ 23,00 5,000000 R$ 115,00
Total R$ 2.797,50

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6949
Data: 25/05/2022
Valor: R$ 2.797,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 300/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 16594 Data Emissão: 10/05/2022 Doc. Ref.: 202205 Valor Bruto: R$ 2.797,50
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.797,50
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2022 N° do CGF do Emitente: 4570 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220028118887 Chave Acesso: 23220512337358000193550010000165941082957284 Chave Verific: 23220512337358000193550010000165941082957284 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 2", COM CABO PLÁSTICO. UNIDADE 35.0000 R$ 4,30 R$ 150,50
002 PINCEL BROCHA, RETANGULAR, PARA PINTURA, MEDINDO 18 X 8 CM. UNIDADE 30.0000 R$ 6,40 R$ 192,00
003 VERNIZ, MADEIRA, INCOLOR, LATA COM NO MÍNIMO 900 ML. LATA 5.0000 R$ 23,00 R$ 115,00
004 FITA ZEBRADA MEDINDO 70 MM X 200 M, NAS CORES PRETO E AMARELO, PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, PRODUZIDA EM FILME POLIETILENO, SEM ADESIVO. ROLO 6.0000 R$ 17,90 R$ 107,40
005 TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. PACOTE 150.0000 R$ 6,00 R$ 900,00
006 TINTA SPRAY, PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 400 MILILITROS, CORES DIVERSAS. FRASCO 44.0000 R$ 12,60 R$ 554,40
007 ROLO COM CABO PARA PINTURA, DO TIPO ESPONJA OU LÃ, MEDINDO 23 CM. UNIDADE 60.0000 R$ 12,97 R$ 778,20
Total Geral: R$ 2.797,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 300/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 19/07/2022 19070005   R$ 2.797,50
Total R$ 2.797,50
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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