info Empenho
Número
01020698/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 947,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face às despesas com aquisições de material de limpeza e produtos de higienização, mediante contrato 022/2021.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
022/2021-SEPLAG
Data Assinatura
14/12/2021
Vigência
15/12/2021 - 15/12/2022
Valor Total
R$ 1.170,90

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. R$ 1,67 70,000000 R$ 116,90
2 FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. R$ 1,92 40,000000 R$ 76,80
3 PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. R$ 5,66 20,000000 R$ 113,20
4 SACO P/LIXO PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200L. PCT C/100 UND R$ 30,55 10,000000 R$ 305,50
5 MOP GIRATÓRIO, COMPOSTO POR BALDE COM CESTO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE TOTAL DE 8L, CABO TELESCÓPIO COM BASE FLEXÍVEL, ALTURA MÍNIMA DE 108 CM. R$ 111,70 3,000000 R$ 335,10
Total R$ 947,50

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
3226 Valor que se empenha face às despesas com aquisições de material de limpeza e produtos de higienização, mediante contrato 022/2021. 21/03/2022 4077   R$ 947,50
Total R$ 947,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha face às despesas com aquisições de material de limpeza e produtos de higienização, mediante contrato 022/2021. 20/04/2022 20040110   R$ 947,50
Total R$ 947,50
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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