info Empenho
Número
01020515/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 8.874,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NET-2J71, NAS LOCALIDADES DE SUMARÉ/DOMINGOS OLÍMPIO/ESCOLA EMÍLIO SENDIM/ALTO DO CRISTO/SANTA CASA/AV D.JOSÉ/MATIAS/SALGADO DOS MACHADOS/SUMARÉ/ALTO DO CRISTO/JUNCO/CENTRO/DOM EXPEDITO (MANHÃ/NOITE) PE23002-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PE23002-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2023
Data Publicação
12/01/2023
Valor Estimado
R$ 8.028.550,08
Valor Total
R$ 3.834.167,04
assignment Contrato
Número
0143/2023-SME
Data Assinatura
20/12/2023
Vigência
20/12/2023 - 20/12/2025
Valor Total
R$ 308.448,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE VII. | R$ 5,10 | 1.740,000000 | R$ 8.874,00 |
Total | R$ 8.874,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2952
Data: 21/03/2024
Valor: R$ 5.691,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NET-2J71, NAS LOCALIDADES DE SUMARÉ/DOMINGOS OLÍMPIO/ESCOLA EMÍLIO SENDIM/ALTO DO CRISTO/SANTA CASA/AV D.JOSÉ/MATIAS/SALGADO DOS MACHADOS/SUMARÉ/ALTO DO CRISTO/JUNCO/CENTRO/DOM EXPEDITO (MANHÃ/NOITE) PE23002-SME
Número: 196 | Data Emissão: 14/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 5.691,60 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.691,60 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 16596 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7yg9vzqck5hdjlx6pw3r2abos4u | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE VII. | QUILOMETRO | 1116.0000 | R$ 5,10 | R$ 5.691,60 |
Total Geral: R$ 5.691,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NET-2J71, NAS LOCALIDADES DE SUMARÉ/DOMINGOS OLÍMPIO/ESCOLA EMÍLIO SENDIM/ALTO DO CRISTO/SANTA CASA/AV D.JOSÉ/MATIAS/SALGADO DOS MACHADOS/SUMARÉ/ALTO DO CRISTO/JUNCO/CENTRO/DOM EXPEDITO (MANHÃ/NOITE) PE23002-SME | 09/04/2024 | 09040034 | R$ 5.691,60 | |
Total | R$ 5.691,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2024 | 01040114 | R$ 3.182,40 |
Total | R$ 3.182,40 |