info Empenho
Número
01020358/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 4.467,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PFI-8B83, NAS LOCALIDADES DE SEDE X - CAIÇARA / ESC. YEDA FROTA/ ESC. GERARDO RODRIGUES/ CRECHE DOLORES LUSTOSA / MARIA DIAS IBIAPINA (MANHÃ/TARDE) PE23003-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.038.119/0001-14
library_books Licitação
Número
PE23003-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/03/2023
Data Publicação
19/01/2023
Valor Estimado
R$ 4.007.520,00
Valor Total
R$ 1.900.370,88
assignment Contrato
Número
0092/2023-SME
Data Assinatura
24/05/2023
Vigência
24/05/2023 - 24/05/2024
Valor Total
R$ 172.880,64
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE IV. | R$ 6,98 | 640,000000 | R$ 4.467,20 |
Total | R$ 4.467,20 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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2714 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PFI-8B83, NAS LOCALIDADES DE SEDE X - CAIÇARA / ESC. YEDA FROTA/ ESC. GERARDO RODRIGUES/ CRECHE DOLORES LUSTOSA / MARIA DIAS IBIAPINA (MANHÃ/TARDE) PE23003-SME | 20/03/2024 | 591 | R$ 4.243,84 | |
Total | R$ 4.243,84 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PFI-8B83, NAS LOCALIDADES DE SEDE X - CAIÇARA / ESC. YEDA FROTA/ ESC. GERARDO RODRIGUES/ CRECHE DOLORES LUSTOSA / MARIA DIAS IBIAPINA (MANHÃ/TARDE) PE23003-SME | 04/04/2024 | 04040023 | R$ 4.243,84 | |
Total | R$ 4.243,84 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2024 | 01040105 | R$ 223,36 |
Total | R$ 223,36 |