info Empenho
Número
01020314/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 11.400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7E12, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/SOBRAL/TRAPIÁ/JARINA/IPUEIRINHA/JAIBARAS (MANHÃ/TARDE) PE22010-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.324.340/0001-57
library_books Licitação
Número
PE22010-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 6.384.579,84
Valor Total
R$ 3.186.236,16
assignment Contrato
Número
0201/2022-SME
Data Assinatura
12/09/2022
Vigência
12/09/2022 - 12/09/2025
Valor Total
R$ 566.352,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA XVII | R$ 5,70 | 2.000,000000 | R$ 11.400,00 |
Total | R$ 11.400,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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2863 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7E12, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/SOBRAL/TRAPIÁ/JARINA/IPUEIRINHA/JAIBARAS (MANHÃ/TARDE) PE22010-SME | 21/03/2024 | 153 | R$ 10.830,00 | |
Total | R$ 10.830,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLM-7E12, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/SOBRAL/TRAPIÁ/JARINA/IPUEIRINHA/JAIBARAS (MANHÃ/TARDE) PE22010-SME | 05/04/2024 | 05040044 | R$ 10.830,00 | |
Total | R$ 10.830,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2024 | 01040068 | R$ 570,00 |
Total | R$ 570,00 |