info Empenho
Número
01020300/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 17.237,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSA-7B45, NAS LOCALIDADES DE SANTO REIS / AGUAS MORTAS POÇO DA PEDRA / ALTO ALEGRE / TAPERUABA (MANHÃ/TARDE) PE22006-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.038.119/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22006-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 8.822.653,44
Valor Total
R$ 4.831.852,80
assignment Contrato
Número
0109/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 770.342,40
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TAPERUABA V. | R$ 7,43 | 2.320,000000 | R$ 17.237,60 |
Total | R$ 17.237,60 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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2847 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSA-7B45, NAS LOCALIDADES DE SANTO REIS / AGUAS MORTAS POÇO DA PEDRA / ALTO ALEGRE / TAPERUABA (MANHÃ/TARDE) PE22006-SME | 21/03/2024 | 585 | R$ 16.375,72 | |
Total | R$ 16.375,72 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSA-7B45, NAS LOCALIDADES DE SANTO REIS / AGUAS MORTAS POÇO DA PEDRA / ALTO ALEGRE / TAPERUABA (MANHÃ/TARDE) PE22006-SME | 09/04/2024 | 09040043 | R$ 16.375,72 | |
Total | R$ 16.375,72 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2024 | 01040057 | R$ 861,88 |
Total | R$ 861,88 |