info Empenho
Número
01020292/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2018
Valor
R$ 106.126,33
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE SERV. PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/017. REF 02/2018.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA R$ 2.922.548,28 0,030000 R$ 106.126,33
Total R$ 106.126,33

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
2004 REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE SERV. PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/017. REF 02/2018. 12/03/2018 21808   R$ 96.713,80
Total R$ 96.713,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE SERV. PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/017. REF 02/2018. 20/03/2018 20030019   R$ 96.713,80
Total R$ 96.713,80
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS 01/03/2018 01030003 R$ 9.412,53
Total R$ 9.412,53
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