info Empenho
Número
01020108/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 10.387,30
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLC 8521, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM/JAIBARAS/SETOR I/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS.(MANHA/TARDE) PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.324.340/0001-57
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0630/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2023
Valor Total
R$ 355.564,07
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JAIBARAS IV | R$ 3,55 | 2.926,000000 | R$ 10.387,30 |
Total | R$ 10.387,30 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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3137 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLC 8521, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM/JAIBARAS/SETOR I/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS.(MANHA/TARDE) PP004/2019. | 15/03/2022 | 48 | R$ 9.230,00 | |
Total | R$ 9.230,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLC 8521, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM/JAIBARAS/SETOR I/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS.(MANHA/TARDE) PP004/2019. | 06/04/2022 | 06040001 | R$ 9.230,00 | |
Total | R$ 9.230,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2022 | 01040089 | R$ 1.157,30 |
Total | R$ 1.157,30 |