info Empenho
Número
01020040/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 6.985,44
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS LOCALIDADES DE RIACHO DO GABRIEL/JOÃO VEADO/ CHICO GUACHINIM/ SANGRADOURO DO AÇUDE /FAZENDA DIDI/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.248.465/0001-78
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
176/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 350.542,08
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES | R$ 3,78 | 1.848,000000 | R$ 6.985,44 |
Total | R$ 6.985,44 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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3404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS LOCALIDADES DE RIACHO DO GABRIEL/JOÃO VEADO/ CHICO GUACHINIM/ SANGRADOURO DO AÇUDE /FAZENDA DIDI/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 23/03/2022 | 115 | R$ 6.350,40 | |
Total | R$ 6.350,40 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS LOCALIDADES DE RIACHO DO GABRIEL/JOÃO VEADO/ CHICO GUACHINIM/ SANGRADOURO DO AÇUDE /FAZENDA DIDI/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 08/04/2022 | 08040082 | R$ 6.350,40 | |
Total | R$ 6.350,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2022 | 01040025 | R$ 635,04 |
Total | R$ 635,04 |