insert_drive_file Contrato
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                
            Secretaria
                        SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                    Unidade Orçamentária
                        SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                    Número
                        113/2019-SMS
                    Objeto
                        aquisições  deequipamentos  e suprimentos de informática destinados ao Setor de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal  da  Saúde  de Sobral/CE
                    Data Assinatura
                        26/04/2019
                    Data Publicação
                        26/04/2019
                    Data Inicial
                        26/04/2019
                    Data Final
                        26/04/2020
                    Fornecedor
                        
                    Fornecedor CPF/CNPJ
                        22.119.380/0001-10
                    Valor Inicial
                         R$ 7.507,10
                    
                    library_books Licitação de Origem 
                                            
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                                    
            Número
                            PE120/2018
                        Modalidade
                            Pregão
                        Data Homologação
                            05/09/2018
                        Valor Estimado
                            R$ 431.557,44
                        Valor Total
                            R$ 431.303,69
                        
                    format_list_numbered Aditivos
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | acordam em apostilar o Contrato n° 113/2019, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº120/2018  SMS, tendo em vista a ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do contrato, disposto naCláusula Sétima, item 7.1, que passará a ser de 0701.10.301.072.1283.44.90.52.00;0701.10.304.072.1293.44.90.52.00; 0701.10.305.072.1295.44.90.52.00; 0701.10.303.072.1285.44.90.52.00;0701.10.302.072.1302.44.90.52.00; 0701.10.302.073.1292.44.90.52.00; 0701.10.301.072.2283.33.90.30.00;0701.10.304.074.2304.33.90.30.00; 0701.10.305.072.2307.33.90.30.00; 0701.10.303.073.2290.33.90.30.00;0701.10.302.072.2316.33.90.30.00; 0701.10.302.073.1292.33.90.30.00. para0701.10.302.0072.2315.33.90.30.00.1211.0000.00; 0701.10.303.0073.1289.33.90.30.00.1211.0000.00;0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00; 0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00;0701.10.302.0072.2316.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.302.0072.2316.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.305.0072.2307.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.301.0072.2283.33.90.30.00.1211.0000.00; 0701.10.304.0074.2304.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.304.0074.2303.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.301.0073.2325.33.90.30.00.1214.0000.00;0701.10.306.0074.2317.33.90.30.00.1214.0000.00; 0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1211.0000.00;0701.10.303.0072.1287.44.90.52.00.1211.0000.00; 0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00;0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00; 0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.302.0072.1298.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.305.0072.2307.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1211.0000.00;0701.10.304.0074.2304.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.304.0074.2304.44.90.52.00.1215.0000.00;0701.10.301.0072.1280.44.90.52.00.1215.0000.00; 0701.10.306.0074.2317.44.90.52.00.1215.0000.00. conformeo processo nº P065628/2019 | 26/04/2019 | 26/04/2019 | 26/04/2020 | R$ 9.252,60 | |
| Registros: 1 | Total R$ 9.252,60 | |||||
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 13060065/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/06/2019 | R$ 1.306,00 | 
| 13060064/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/06/2019 | R$ 3.080,10 | 
| 13060062/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/06/2019 | R$ 653,00 | 
| 13060066/2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13/06/2019 | R$ 69,82 | 
| Registros: 4 | Total R$ 5.108,92 | ||
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|---|---|
| 113/2019 | Contrato Principal | SMS_2019_113-2019.pdf | 
| 113/2019 | Apostilamento | 1_APOSTILAMENTO_SMS_2019_113-2019.pdf | 
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