info Empenho
Número
31070062/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2019
Valor
R$ 358,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE108/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/06/2018
Data Publicação
29/05/2018
Valor Estimado
R$ 113.955,30
Valor Total
R$ 113.923,50
assignment Contrato
Número
2018060802/2018
Data Assinatura
15/08/2018
Vigência
15/08/2018 - 15/08/2019
Valor Total
R$ 7.165,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG | R$ 71,65 | 5,000000 | R$ 358,25 |
Total | R$ 358,25 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
10370 | Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos. | 05/08/2019 | 501 | R$ 358,25 | |
Total | R$ 358,25 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos. | 23/08/2019 | 23080011 | R$ 358,25 | |
Total | R$ 358,25 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |