info Empenho
Número
31050087/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/05/2019
Valor
R$ 1.147,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.770.156/0001-73
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
092/2019-SMS
Data Assinatura
17/04/2019
Vigência
17/04/2019 - 16/04/2020
Valor Total
R$ 9.169,60

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MEMORIA DDR3 4GB PC12800 1600MHZ R$ 230,99 3,000000 R$ 692,97
2 MEMORIA DDR3 4GB 1600MHZ R$ 227,49 2,000000 R$ 454,98
Total R$ 1.147,95

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10066
Data: 29/07/2019
Valor: R$ 1.147,95
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 10678 Data Emissão: 19/06/2019 Doc. Ref.: 201906 Valor Bruto: R$ 1.147,95
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.147,95
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2019 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: RO
Nº do Protocolo de Autorização: 311190009045946 Chave Acesso: 11190634770156000173550010000106781000106783 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MEMORIA DDR3 4GB PC12800 1600MHZ UNIDADE 3.0000 R$ 230,99 R$ 692,97
002 MEMORIA DDR3 4GB 1600MHZ UNIDADE 2.0000 R$ 227,49 R$ 454,98
Total Geral: R$ 1.147,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 31/10/2019 31100251   R$ 1.147,95
Total R$ 1.147,95
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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