info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    31010018/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    31/01/2020
                Valor
                    R$ 9.475,60
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
                Programa Atividade
                    FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA                                         
                Centro de Custo
                    MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    26.383.168/0001-17
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE026/2019
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        12/06/2019
                    Data Publicação
                        01/04/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 594.653,50
                    Valor Total
                        R$ 307.214,60
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0190/2019-SMS
                    Data Assinatura
                        02/08/2019
                    Vigência
                        02/08/2019 - 01/08/2020
                    Valor Total
                        R$ 37.516,32
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLETOR, PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE DE 13 LITROS, CONFECCIONADO E | R$ 3,40 | 460,000000 | R$ 1.564,00 | 
| 2 | MASCARA, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM TRES CAMADAS, SENDO DUAS EXTERNAS EM NAO | R$ 10,41 | 760,000000 | R$ 7.911,60 | 
| Total | R$ 9.475,60 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2123
                                                            Data: 05/03/2020
                                                            Valor: R$ 3.102,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021
                                                        | Número: 613 | Data Emissão: 02/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 3.102,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.102,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200013947767 | Chave Acesso: 23200326383168000117550010000006131001088406 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLETOR, PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE DE 13 LITROS, CONFECCIONADO E | UNIDADE | 300.0000 | R$ 3,40 | R$ 1.020,00 | 
| 002 | MASCARA, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM TRES CAMADAS, SENDO DUAS EXTERNAS EM NAO | UNIDADE | 200.0000 | R$ 10,41 | R$ 2.082,00 | 
Cód. Liquidação: 3010
                                                            Data: 23/03/2020
                                                            Valor: R$ 544,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021
                                                        | Número: 641 | Data Emissão: 18/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 544,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 544,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200017830035 | Chave Acesso: 23200326383168000117550010000006411001113936 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLETOR, PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE DE 13 LITROS, CONFECCIONADO E | UNIDADE | 160.0000 | R$ 3,40 | R$ 544,00 | 
                                            Total Geral: R$ 3.646,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021 | 24/04/2020 | 24040023 | R$ 3.102,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021 | 14/04/2020 | 14040024 | R$ 544,00 | |
| Total | R$ 3.646,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 05/05/2020 | 05050002 | R$ 5.829,60 | 
| Total | R$ 5.829,60 | ||
 
                        