info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    30080013/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    30/08/2024
                Valor
                    R$ 897,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de água mineral destinado ao funcionamento da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 020/2024. Licitação: AD24001-SEDHAS.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        AD24001-SEDHAS
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        08/08/2024
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 23.920,00
                    Valor Total
                        R$ 23.920,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        020/2024-SEDHAS
                    Data Assinatura
                        16/08/2024
                    Vigência
                        16/08/2024 - 16/08/2025
                    Valor Total
                        R$ 23.920,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LTS | R$ 5,98 | 150,000000 | R$ 897,00 | 
| Total | R$ 897,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 14990
                                                            Data: 04/10/2024
                                                            Valor: R$ 897,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de água mineral destinado ao funcionamento da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 020/2024. Licitação: AD24001-SEDHAS.
                                                        | Número: 9567 | Data Emissão: 30/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 897,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 897,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240050916371 | Chave Acesso: 23240928975806000114550010000095671010904072 | Chave Verific: 23240928975806000114550010000095671010904072 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 20 LTS | GARRAFÃO | 150.0000 | R$ 5,98 | R$ 897,00 | 
                                            Total Geral: R$ 897,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de água mineral destinado ao funcionamento da SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. Contrato: 020/2024. Licitação: AD24001-SEDHAS. | 30/10/2024 | 30100062 | R$ 897,00 | |
| Total | R$ 897,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        