info Empenho
Número
30040190/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 1.389,48
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR), PARA USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
2018010802/2018
Data Assinatura
06/08/2018
Vigência
06/08/2018 - 06/08/2019
Valor Total
R$ 6.396,72
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | R$ 1,70 | 120,000000 | R$ 204,00 |
2 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 222,000000 | R$ 1.185,48 |
Total | R$ 1.389,48 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5057
Data: 09/05/2019
Valor: R$ 1.389,48
Descrição / Justificativa: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR), PARA USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Número: 1666 | Data Emissão: 09/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 1.389,48 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.389,48 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190028912772 | Chave Acesso: 23190514373576000109550150000016660000016667 | Chave Verific: 23-1905-14.373.576/0001-09-55-015-000.001.666-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | KILOGRAMA | 120.0000 | R$ 1,70 | R$ 204,00 |
002 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 222.0000 | R$ 5,34 | R$ 1.185,48 |
Total Geral: R$ 1.389,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ÁGUA MINERAL E AÇÚCAR), PARA USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 31/05/2019 | 31050004 | R$ 1.389,48 | |
Total | R$ 1.389,48 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |