info Empenho
Número
28110004/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
28/11/2017
Valor
R$ 1.589,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISICAO, POR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DE ACORDO COM PE 029/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 11280022/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
054/2017-SECOMP
Data Assinatura
17/10/2017
Vigência
30/10/2017 - 30/10/2018
Valor Total
R$ 3.035,61
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | R$ 1,00 | 36,000000 | R$ 36,00 |
2 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | R$ 2,45 | 47,000000 | R$ 115,15 |
3 | SACO PARA LIXO 200 LITROS MED 90 X 110CM | R$ 28,76 | 50,000000 | R$ 1.438,00 |
Total | R$ 1.589,15 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 11/01/2018 | R$ 1.589,15 |
Total | R$ 1.589,15 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
REF. A AQUISICAO, POR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DE ACORDO COM PE 029/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 11280022/2017. | 15/05/2018 | 15050002 | R$ 1.589,15 |
Total | R$ 1.589,15 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |