info Empenho
Número
28100025/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/10/2016
Valor
R$ 103,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CURSO DE ESPECIALIZACAO TEC. EM URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME RESOLUCAO N°053/2016.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
162.2015.2
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 319.990,52

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 COLA BRANCA 90G R$ 1,62 20,000000 R$ 32,40
2 CLIPS 0/0 R$ 1,46 20,000000 R$ 29,20
3 CARTOLINA 50 X 66 CM - NAS CORES BRANCO, ROSA, AMARELO, VERDE, PRETO E AZUL R$ 0,42 100,000000 R$ 42,00
Total R$ 103,60

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20184
Data: 25/11/2016
Valor: R$ 103,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CURSO DE ESPECIALIZACAO TEC. EM URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME RESOLUCAO N°053/2016.
Número: 693 Data Emissão: 25/11/2016 Doc. Ref.: 201611 Valor Bruto: R$ 103,60
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 103,60
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2016 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123160068766536 Chave Acesso: 23161122864845000168550010000006931070280207 Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 COLA BRANCA 90G UNIDADE 20.0000 R$ 1,62 R$ 32,40
002 CLIPS 0/0 CAIXA 20.0000 R$ 1,46 R$ 29,20
003 CARTOLINA 50 X 66 CM - NAS CORES BRANCO, ROSA, AMARELO, VERDE, PRETO E AZUL UNIDADE 100.0000 R$ 0,42 R$ 42,00
Total Geral: R$ 103,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CURSO DE ESPECIALIZACAO TEC. EM URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME RESOLUCAO N°053/2016. 30/11/2016 30110146   R$ 103,60
Total R$ 103,60
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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