info Empenho
Número
28060019/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
28/06/2024
Valor
R$ 15.422,40
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP EQUIP HMEP
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 264/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.590.728/0009-30
library_books Licitação
Número
PE23015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/08/2023
Data Publicação
02/01/2023
Valor Estimado
R$ 486.294,80
Valor Total
R$ 222.389,50
assignment Contrato
Número
0264/2023-SMS
Data Assinatura
11/10/2023
Vigência
17/10/2023 - 16/10/2024
Valor Total
R$ 15.422,40
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | NOBREAK 700 VA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUANTIDADE DE TOMADAS: 4; POTÊNCIA MÍNIMA: 700VA/350W. | R$ 385,56 | 40,000000 | R$ 15.422,40 |
Total | R$ 15.422,40 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10264
Data: 22/07/2024
Valor: R$ 15.422,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 264/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 13045 | Data Emissão: 08/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 15.422,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.422,40 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/07/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: ES | |
Nº do Protocolo de Autorização: 232240023613128 | Chave Acesso: 32240701590728000930550010000130451575283791 | Chave Verific: 32240701590728000930550010000130451575283791 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | NOBREAK 700 VA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUANTIDADE DE TOMADAS: 4; POTÊNCIA MÍNIMA: 700VA/350W. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 385,56 | R$ 15.422,40 |
Total Geral: R$ 15.422,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MAPP 5173, CONVENIO Nº 19/2024 SESA, CONTRATO Nº 264/2023 E PMS 2022-2025. | 07/08/2024 | 07080045 | R$ 15.422,40 | |
Total | R$ 15.422,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |