info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    28060010/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    28/06/2019
                Valor
                    R$ 3.742,38
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
                Programa Atividade
                    FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    27.860.256/0001-25
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE061/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        09/05/2018
                    Data Publicação
                        18/04/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 560.930,00
                    Valor Total
                        R$ 80.739,28
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        195/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        09/08/2018
                    Vigência
                        09/08/2018 - 08/08/2019
                    Valor Total
                        R$ 19.377,54
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIPROFIBRATO 100MG | R$ 0,40 | 6.000,000000 | R$ 2.388,60 | 
| 2 | CLOPIDOGREL 75MG | R$ 0,29 | 4.600,000000 | R$ 1.353,78 | 
| Total | R$ 3.742,38 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9910
                                                            Data: 26/07/2019
                                                            Valor: R$ 967,38
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 7978 | Data Emissão: 04/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 967,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 92127572 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 967,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190118292323 | Chave Acesso: 41190727860256000125550010000079781010677875 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIPROFIBRATO 100MG | CPR | 2430.0000 | R$ 0,40 | R$ 967,38 | 
Cód. Liquidação: 10581
                                                            Data: 05/08/2019
                                                            Valor: R$ 1.331,68
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 8223 | Data Emissão: 12/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 1.331,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 95595765 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.331,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190123633261 | Chave Acesso: 41190727860256000125550010000082231710880442 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLOPIDOGREL 75MG | CPR | 4592.0000 | R$ 0,29 | R$ 1.331,68 | 
Cód. Liquidação: 13679
                                                            Data: 19/09/2019
                                                            Valor: R$ 1.421,22
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 8749 | Data Emissão: 31/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 1.421,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 103871651 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.421,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190135645295 | Chave Acesso: 41190727860256000125550010000087491520042407 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIPROFIBRATO 100MG | CPR | 3570.0000 | R$ 0,40 | R$ 1.421,22 | 
                                            Total Geral: R$ 3.720,28                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/11/2019 | 27110066 | R$ 1.331,68 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/10/2019 | 22100040 | R$ 1.421,22 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/08/2019 | 27080076 | R$ 967,38 | |
| Total | R$ 3.720,28 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100067 | R$ 22,10 | 
| Total | R$ 22,10 | ||
 
                        