info Empenho
Número
28030044/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/03/2019
Valor
R$ 1.213,52
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA CONFOME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.469.541/0001-57
library_books Licitação
Número
PE101/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/06/2018
Data Publicação
25/05/2018
Valor Estimado
R$ 54.482,90
Valor Total
R$ 35.716,95
assignment Contrato
Número
291/2018-SMS
Data Assinatura
17/10/2018
Vigência
17/10/2018 - 16/10/2019
Valor Total
R$ 6.014,60

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PARAFUSO PARA VASO SANITARIO R$ 1,85 50,000000 R$ 92,50
2 FECHADURA EXTERNA TACO DE GOLF CROMADA R$ 34,13 30,000000 R$ 1.023,90
3 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTÃO DE ALUMINIO CROMADO R$ 24,28 4,000000 R$ 97,12
Total R$ 1.213,52

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7014
Data: 12/06/2019
Valor: R$ 1.213,52
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA CONFOME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 3656 Data Emissão: 28/05/2019 Doc. Ref.: 201905 Valor Bruto: R$ 1.213,52
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: 72479353 Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.213,52
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 28/05/2019 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: RS
Nº do Protocolo de Autorização: 143190096275207 Chave Acesso: 43190526469541000157550010000036561830356816 Chave Verific: Série do Selo: 16
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PARAFUSO PARA VASO SANITARIO UNIDADE 50.0000 R$ 1,85 R$ 92,50
002 FECHADURA EXTERNA TACO DE GOLF CROMADA UNIDADE 30.0000 R$ 34,13 R$ 1.023,90
003 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTÃO DE ALUMINIO CROMADO UNIDADE 4.0000 R$ 24,28 R$ 97,12
Total Geral: R$ 1.213,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA CONFOME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 27/06/2019 27060055   R$ 1.213,52
Total R$ 1.213,52
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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