info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    28030042/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    28/03/2019
                Valor
                    R$ 898,01
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL  NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    12.337.358/0001-93
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE101/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        18/06/2018
                    Data Publicação
                        25/05/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 54.482,90
                    Valor Total
                        R$ 35.716,95
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        296/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        19/10/2018
                    Vigência
                        19/10/2018 - 18/10/2019
                    Valor Total
                        R$ 3.334,21
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARAFUSO PARA LAVATORIO | R$ 2,25 | 180,000000 | R$ 405,00 | 
| 2 | ANTICORROSIVEL AEROSOL ROST OFF 300ML | R$ 11,33 | 12,000000 | R$ 135,96 | 
| 3 | FERROLHO REDONDO 3" NIQUELADO | R$ 1,85 | 5,000000 | R$ 9,25 | 
| 4 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 15 CM CINTA PLASTICA | R$ 0,16 | 25,000000 | R$ 4,00 | 
| 5 | BUCHA PARA FIXAÇÃO S10 | R$ 0,34 | 180,000000 | R$ 61,20 | 
| 6 | BUCHA PARA FIXAÇÃO S6 | R$ 0,12 | 180,000000 | R$ 21,60 | 
| 7 | BUCHA PARA FIXAÇÃO S7 | R$ 0,24 | 180,000000 | R$ 43,20 | 
| 8 | BUCHA PARA FIXAÇÃO S8 | R$ 0,17 | 180,000000 | R$ 30,60 | 
| 9 | PARAFUSO FENDA CHATA RETA 3.8 X 30 | R$ 0,14 | 180,000000 | R$ 25,20 | 
| 10 | PARAFUSO FENDA CHATA RETA 4.8 X 50 | R$ 0,40 | 180,000000 | R$ 72,00 | 
| 11 | PARAFUSO FENDA CHATA RETA 5.5 X 65 | R$ 0,50 | 180,000000 | R$ 90,00 | 
| Total | R$ 898,01 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 6054
                                                            Data: 29/05/2019
                                                            Valor: R$ 898,01
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL  NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 12649 | Data Emissão: 28/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 898,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 898,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190033345897 | Chave Acesso: 23190512337358000193550010000126491961997360 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PARAFUSO PARA LAVATORIO | UNIDADE | 180.0000 | R$ 2,25 | R$ 405,00 | 
| 002 | ANTICORROSIVEL AEROSOL ROST OFF 300ML | UNIDADE | 12.0000 | R$ 11,33 | R$ 135,96 | 
| 003 | FERROLHO REDONDO 3" NIQUELADO | UNIDADE | 5.0000 | R$ 1,85 | R$ 9,25 | 
| 004 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 15 CM CINTA PLASTICA | UNIDADE | 25.0000 | R$ 0,16 | R$ 4,00 | 
| 005 | BUCHA PARA FIXAÇÃO S10 | UNIDADE | 180.0000 | R$ 0,34 | R$ 61,20 | 
| 006 | BUCHA PARA FIXAÇÃO S6 | UNIDADE | 180.0000 | R$ 0,12 | R$ 21,60 | 
| 007 | BUCHA PARA FIXAÇÃO S7 | UNIDADE | 180.0000 | R$ 0,24 | R$ 43,20 | 
| 008 | BUCHA PARA FIXAÇÃO S8 | UNIDADE | 180.0000 | R$ 0,17 | R$ 30,60 | 
| 009 | PARAFUSO FENDA CHATA RETA 3.8 X 30 | UNIDADE | 180.0000 | R$ 0,14 | R$ 25,20 | 
| 010 | PARAFUSO FENDA CHATA RETA 4.8 X 50 | UNIDADE | 180.0000 | R$ 0,40 | R$ 72,00 | 
| 011 | PARAFUSO FENDA CHATA RETA 5.5 X 65 | UNIDADE | 180.0000 | R$ 0,50 | R$ 90,00 | 
                                            Total Geral: R$ 898,01                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/06/2019 | 28060243 | R$ 898,01 | |
| Total | R$ 898,01 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||