info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    28010010/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    28/01/2021
                Valor
                    R$ 759,36
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
                Programa Atividade
                    FORTALECER E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA                 
                Centro de Custo
                    MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    41.654.740/0001-29
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        154/2019-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        23/03/2020
                    Data Publicação
                        27/09/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 155.406,80
                    Valor Total
                        R$ 78.932,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0325/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        07/08/2020
                    Vigência
                        07/08/2020 - 06/08/2021
                    Valor Total
                        R$ 13.058,85
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAGENTE, AZUL DE METILENO PRONTO USO PARA COLORACAO DE ZIEHL | R$ 21,49 | 3,000000 | R$ 64,47 | 
| 2 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO FUCSINA FENICADA, FRASCO COM 1 LITRO. | R$ 27,42 | 9,000000 | R$ 246,78 | 
| 3 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, FUCSINA SOLUÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. | R$ 19,84 | 9,000000 | R$ 178,56 | 
| 4 | REAGENTE, XILENO/XILOL PA ACS, 98,5% | R$ 29,95 | 9,000000 | R$ 269,55 | 
| Total | R$ 759,36 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2106
                                                            Data: 15/03/2021
                                                            Valor: R$ 759,36
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                                                        | Número: 16737 | Data Emissão: 09/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 759,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 759,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210014198268 | Chave Acesso: 23210341654740000129550010000167371000167375 | Chave Verific: 23210341654740000129550010000167371000167375 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REAGENTE, AZUL DE METILENO PRONTO USO PARA COLORACAO DE ZIEHL | LITRO | 3.0000 | R$ 21,49 | R$ 64,47 | 
| 002 | REAGENTE, XILENO/XILOL PA ACS, 98,5% | LITRO | 9.0000 | R$ 29,95 | R$ 269,55 | 
| 003 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO FUCSINA FENICADA, FRASCO COM 1 LITRO. | LITRO | 9.0000 | R$ 27,42 | R$ 246,78 | 
| 004 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, FUCSINA SOLUÇÃO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FRASCO COM 1 LITRO. | LITRO | 9.0000 | R$ 19,84 | R$ 178,56 | 
                                            Total Geral: R$ 759,36                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 25/05/2021 | 25050031 | R$ 759,36 | |
| Total | R$ 759,36 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||