info Empenho
Número
28010009/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
28/01/2025
Valor
R$ 4.843,44
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços Diversos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com a locação de equipamentos de informática, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva in loco.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
AD24005-SAAE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
22/10/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 58.121,28
Valor Total
R$ 58.121,28
assignment Contrato
Número
028/2024-SAAE
Data Assinatura
07/11/2024
Vigência
08/11/2024 - 07/11/2025
Valor Total
R$ 58.121,28

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 DESKTOP CORPORATIVO AVANÇADO (GABINETE). R$ 3.957,60 1,000000 R$ 3.957,60
2 NOTEBOOK CORPORATIVO INTERMEDIÁRIO. R$ 885,84 1,000000 R$ 885,84
Total R$ 4.843,44

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1882
Data: 12/03/2025
Valor: R$ 4.843,44
Descrição / Justificativa: Valor empenhado para atender despesas com a locação de equipamentos de informática, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva in loco.
Número: 34701 Data Emissão: 28/02/2025 Doc. Ref.: 202502 Valor Bruto: R$ 4.843,44
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.843,44
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 28/02/2025 N° do CGF do Emitente: 0234563 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 467013109 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 NOTEBOOK CORPORATIVO INTERMEDIÁRIO. UNIDADE 1.0000 R$ 885,84 R$ 885,84
002 DESKTOP CORPORATIVO AVANÇADO (GABINETE). UNIDADE 1.0000 R$ 3.957,60 R$ 3.957,60
Total Geral: R$ 4.843,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor empenhado para atender despesas com a locação de equipamentos de informática, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva in loco. 13/03/2025 13030005   R$ 4.843,44
Total R$ 4.843,44
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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