info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    27110010/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    27/11/2020
                Valor
                    R$ 85.365,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS                                              
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    27.325.768/0001-91
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE035/20-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        04/05/2020
                    Data Publicação
                        09/03/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 4.664.470,00
                    Valor Total
                        R$ 2.060.799,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0419/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        04/11/2020
                    Vigência
                        04/11/2020 - 03/11/2021
                    Valor Total
                        R$ 153.405,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSULINA HUMANA REGULAR, 100 UI/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/ AMPOLA 10 ML. | R$ 21,27 | 1.500,000000 | R$ 31.905,00 | 
| 2 | INSULINA HUMANA NPH, 100UI/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA 10ML. | R$ 24,30 | 2.200,000000 | R$ 53.460,00 | 
| Total | R$ 85.365,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 14149
                                                            Data: 11/12/2020
                                                            Valor: R$ 85.365,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                                                        | Número: 10283 | Data Emissão: 07/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 85.365,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 85.365,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152203638566737 | Chave Acesso: 52201227325768000191550010000102831011010281 | Chave Verific: 52201227325768000191550010000102831011010281 | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INSULINA HUMANA NPH, 100UI/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/AMPOLA 10ML. | FRASCO/AMPOLA | 2200.0000 | R$ 24,30 | R$ 53.460,00 | 
| 002 | INSULINA HUMANA REGULAR, 100 UI/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/ AMPOLA 10 ML. | FRASCO/AMPOLA | 1500.0000 | R$ 21,27 | R$ 31.905,00 | 
                                            Total Geral: R$ 85.365,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 85.365,00 | 
| Total | R$ 85.365,00 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 17/02/2021 | 17020124 | R$ 85.365,00 | 
| Total | R$ 85.365,00 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        