info Empenho
Número
27070046/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
27/07/2018
Valor
R$ 5.756,38
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIGITAIS COLORIDAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PE113/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/12/2017
Data Publicação
24/11/2017
Valor Estimado
R$ 2.306.443,00
Valor Total
R$ 514.000,00
assignment Contrato
Número
01/2018-GABPREF
Data Assinatura
02/04/2018
Vigência
02/04/2018 - 01/01/2020
Valor Total
R$ 190.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10025
Data: 20/08/2018
Valor: R$ 5.756,38
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIGITAIS COLORIDAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.
Número: 1366 | Data Emissão: 20/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 5.756,38 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.756,38 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 8628 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: cBZRmdAmioz_ | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 5.756,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIGITAIS COLORIDAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 14/09/2018 | 14090046 | R$ 5.756,38 | |
Total | R$ 5.756,38 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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