info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    26120034/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    26/12/2018
                Valor
                    R$ 9.429,50
                Natureza
                    Equipamentos e Material Permanente
                Fonte
                    Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
                Programa Atividade
                    APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS                                                     
                Centro de Custo
                    MATERIAL PERMANENTE
                Descrição/Objeto do Empenho
                    MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A REDE DO SUAS
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    23.644.399/0001-49
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        RP045/2018
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        06/07/2018
                    Data Publicação
                        06/07/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 497.449,16
                    Valor Total
                        R$ 533.047,16
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        17/2018
                    Data Assinatura
                        06/07/2018
                    Vigência
                        06/07/2018 - 06/07/2019
                    Valor Total
                        R$ 228.082,75
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO | R$ 511,90 | 1,000000 | R$ 511,90 | 
| 2 | TV LCD 32'' | R$ 1.830,20 | 2,000000 | R$ 3.660,40 | 
| 3 | CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES ENCOSTO E ASSENTO COM ESPUMA INJETADA E BASE EM FERRO COR PRETA | R$ 384,30 | 12,000000 | R$ 4.611,60 | 
| 4 | VENTILADOR TUFÃO 50CM DE PAREDE | R$ 215,20 | 3,000000 | R$ 645,60 | 
| Total | R$ 9.429,50 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 17174
                                                            Data: 28/12/2018
                                                            Valor: R$ 9.429,50
                                                        Descrição / Justificativa: MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A REDE DO SUAS
                                                        | Número: 3778 | Data Emissão: 28/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 9.429,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.429,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2018 | N° do CGF do Emitente: 3560279 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180083436114 | Chave Acesso: 23181223644399000149550010000037781000037780 | Chave Verific: 23-1812-23.644.399/0001-49-55-001-000.003.778-100. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 9.429,50                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 9.429,50 | 
| Total | R$ 9.429,50 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A REDE DO SUAS | 06/02/2019 | 06020002 | R$ 9.429,50 | 
| Total | R$ 9.429,50 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        