info Empenho
Número
26030014/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
26/03/2018
Valor
R$ 471,61
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIcO 03260001/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
017/2017-SECOG
Data Assinatura
11/09/2017
Vigência
11/09/2017 - 10/09/2018
Valor Total
R$ 1.554,70

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 COLA BRANCA 90G R$ 1,33 15,000000 R$ 19,95
2 CALCULADORA C/ 12 DIGITOS R$ 12,59 8,000000 R$ 100,72
3 TESOURA ESCOLAR R$ 1,03 1,000000 R$ 1,03
4 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS CAP. 100 FOLHAS EM METAL R$ 72,11 1,000000 R$ 72,11
5 LAPIS GRAFITE 2MM R$ 18,58 3,000000 R$ 55,74
6 PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM R$ 6,39 34,000000 R$ 217,26
7 REGUA 30 CM EM POLIETILENO TRNSPARENTE R$ 0,48 10,000000 R$ 4,80
Total R$ 471,61

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3707
Data: 17/04/2018
Valor: R$ 399,50
Descrição / Justificativa: AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIcO 03260001/2018.
Número: 3045 Data Emissão: 17/04/2018 Doc. Ref.: 201804 Valor Bruto: R$ 399,50
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 399,50
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 17/04/2018 N° do CGF do Emitente: 063743213 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180022886350 Chave Acesso: 23180410616533000156550010000030450000030459 Chave Verific: 23-1804-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.045-000. Série do Selo:
Total Geral: R$ 399,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ), DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIcO 03260001/2018. 10/05/2018 10050042   R$ 399,50
Total R$ 399,50
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
SALDO NÃO UTILIZADO. 01/11/2018 01110053 R$ 72,11
Total R$ 72,11
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