info Empenho
Número
26010047/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
26/01/2018
Valor
R$ 1.223,32
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADO PARA O USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 01260050/2018..
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
024/2017-SECOG
Data Assinatura
11/09/2017
Vigência
11/09/2017 - 10/09/2018
Valor Total
R$ 23.326,34

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FORMULARIO CONTINUO EM PAPEL OFFSET, 2 VIAS 80 COLUNAS R$ 179,16 2,000000 R$ 358,32
2 PILHA PEQUENA ALCALINA AA R$ 6,57 19,000000 R$ 124,83
3 PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 R$ 143,67 5,000000 R$ 718,35
4 CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL R$ 21,82 1,000000 R$ 21,82
Total R$ 1.223,32

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1753
Data: 05/03/2018
Valor: R$ 1.223,32
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADO PARA O USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 01260050/2018..
Número: 3175 Data Emissão: 05/03/2018 Doc. Ref.: 201803 Valor Bruto: R$ 1.223,32
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.223,32
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 05/03/2018 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180013468624 Chave Acesso: 23180322864845000168550010000031750000031753 Chave Verific: 23-1803-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.175-000. Série do Selo:
Total Geral: R$ 1.223,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXPEDIENTE ) DESTINADO PARA O USO DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 01260050/2018.. 15/03/2018 15030041   R$ 1.223,32
Total R$ 1.223,32
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR