info Empenho
Número
25060022/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/06/2019
Valor
R$ 2.606,55
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE038/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/05/2019
Data Publicação
04/04/2019
Valor Estimado
R$ 99.058,45
Valor Total
R$ 45.478,65
assignment Contrato
Número
135/2019-SMS
Data Assinatura
11/06/2019
Vigência
11/06/2019 - 10/06/2020
Valor Total
R$ 10.779,65

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PLACA CEGA 4X4 REDONDA BRANCO R$ 2,41 10,000000 R$ 24,10
2 TOMADA SIMPLES SISTEMA X 20A C/ CAIXA BRANCO R$ 6,77 30,000000 R$ 203,10
3 TOMADA SIMPLES 2P+T 4X2 20A BRANCO R$ 4,47 30,000000 R$ 134,10
4 CAIXA PADRÃO P/ CANALETAS 20/40MM R$ 5,40 30,000000 R$ 162,00
5 BOMBA D' ÁGUA PERIFÉRICA DE SUCÇÃO 1CV R$ 285,01 5,000000 R$ 1.425,05
6 CAIXA SISTEMA 2X4" 72x115x41MM DE 4 SAÍDAS COR BRANCO R$ 5,50 10,000000 R$ 55,00
7 CANALETA SISTEMA X DE 20CM C/ADESIVO COR BRANCO 2M R$ 3,88 30,000000 R$ 116,40
8 CANALETA SISTEMA X DE 20CM P/ PISO S/ADESIVO COR BRANCO 2M R$ 3,29 20,000000 R$ 65,80
9 CANALETA SISTEMA X DE 50CM S/ADESIVO COR BRANCO 2M R$ 17,51 20,000000 R$ 350,20
10 COTOVELO EXTERNO SISTEMA X P/ACABAMENTO 50X20 R$ 1,25 30,000000 R$ 37,50
11 PLUG MACHO P/ TELEFONE R$ 0,66 15,000000 R$ 9,90
12 COTOVELO 90º SISTEMA X PARA ACABAMENTO COR BRANCO R$ 0,51 30,000000 R$ 15,30
13 T SISTEMA X PARA ACABAMENTO 20CM R$ 0,54 15,000000 R$ 8,10
Total R$ 2.606,55

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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Saldo Empenho R$ 2.606,55
Total R$ 2.606,55
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 19/02/2020 19020045 R$ 2.606,55
Total R$ 2.606,55
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
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