info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    25040032/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    25/04/2018
                Valor
                    R$ 6.600,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
                Programa Atividade
                    MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                             
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 03, OBJETIVO 02, META 07 DO PLANO MUNICPAL DE SAUDE (2018 A 2021)
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    44.734.671/0001-51
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE084/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        09/11/2017
                    Data Publicação
                        28/09/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 10.008.780,00
                    Valor Total
                        R$ 4.725.211,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        048/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        01/03/2018
                    Vigência
                        22/03/2018 - 21/03/2019
                    Valor Total
                        R$ 103.820,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVOMEPROMAZINA MAL. 100MG | R$ 0,66 | 10.000,000000 | R$ 6.600,00 | 
| Total | R$ 6.600,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 5226
                                                            Data: 04/05/2018
                                                            Valor: R$ 6.600,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 03, OBJETIVO 02, META 07 DO PLANO MUNICPAL DE SAUDE (2018 A 2021)
                                                        | Número: 1991828 | Data Emissão: 04/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 6.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1857729379 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180300968437 | Chave Acesso: 35180544734671000151550100019918281192510790 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
                                            Total Geral: R$ 6.600,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 03, OBJETIVO 02, META 07 DO PLANO MUNICPAL DE SAUDE (2018 A 2021) | 09/08/2018 | 09080062 | R$ 6.600,00 | |
| Total | R$ 6.600,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        