info Empenho
Número
25020012/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
25/02/2022
Valor
R$ 530,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE BATERIAS ALCALINAS 9V, PILHAS AAA E AA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CFE PE140/21 E CONTRATO 063/2021
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
063/2021-SECULT
Data Assinatura
10/12/2021
Vigência
10/12/2021 - 10/12/2022
Valor Total
R$ 1.213,80

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. R$ 10,66 10,000000 R$ 106,60
2 BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. R$ 0,64 100,000000 R$ 64,00
3 PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. R$ 7,81 20,000000 R$ 156,20
4 CD-ROM, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 700MB DE DADOS OU 80 MINUTOS DE AÚDIO. R$ 2,69 20,000000 R$ 53,80
5 PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. R$ 7,49 20,000000 R$ 149,80
Total R$ 530,40

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6813
Data: 24/05/2022
Valor: R$ 530,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE BATERIAS ALCALINAS 9V, PILHAS AAA E AA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CFE PE140/21 E CONTRATO 063/2021
Número: 1353 Data Emissão: 24/05/2022 Doc. Ref.: 202205 Valor Bruto: R$ 530,40
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 530,40
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 24/05/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220031646409 Chave Acesso: 23220537990239000166550010000013531701070005 Chave Verific: 23220537990239000166550010000013531701070005 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. UNIDADE 10.0000 R$ 10,66 R$ 106,60
002 PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. CARTELA 20.0000 R$ 7,49 R$ 149,80
003 PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. CARTELA 20.0000 R$ 7,81 R$ 156,20
004 BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. UNIDADE 100.0000 R$ 0,64 R$ 64,00
005 CD-ROM, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 700MB DE DADOS OU 80 MINUTOS DE AÚDIO. UNIDADE 20.0000 R$ 2,69 R$ 53,80
Total Geral: R$ 530,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE BATERIAS ALCALINAS 9V, PILHAS AAA E AA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CFE PE140/21 E CONTRATO 063/2021 08/06/2022 08060001   R$ 530,40
Total R$ 530,40
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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