info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    25010063/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    25/01/2023
                Valor
                    R$ 8.210,25
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde
                Programa Atividade
                    FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR
                Centro de Custo
                    DIETAS ESPECIAIS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0084/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    43.001.464/0001-25
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE205/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        25/02/2022
                    Data Publicação
                        06/12/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 1.832.206,20
                    Valor Total
                        R$ 1.127.452,10
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0084/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        24/03/2022
                    Vigência
                        24/03/2022 - 23/03/2023
                    Valor Total
                        R$ 76.502,10
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETA ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, NORMOLIPÍDICA E NORMOPROTÉICA, ACRESCIDA DE FIBRAS. | R$ 23,99 | 100,000000 | R$ 2.399,00 | 
| 2 | DIETA INFANTIL, INDICADA PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ORAL OU ENTERAL, CARACTERÍSTICAS NORMO A HIPERCALÓRICO, NORMOPROTÉICO. | R$ 46,49 | 125,000000 | R$ 5.811,25 | 
| Total | R$ 8.210,25 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 1534
                                                            Data: 24/02/2023
                                                            Valor: R$ 8.210,25
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0084/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 18026 | Data Emissão: 22/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 8.210,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.210,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230012690880 | Chave Acesso: 23230243001464000125550010000180261000365882 | Chave Verific: 23230243001464000125550010000180261000365882 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIETA ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, NORMOLIPÍDICA E NORMOPROTÉICA, ACRESCIDA DE FIBRAS. | LITRO | 100.0000 | R$ 23,99 | R$ 2.399,00 | 
| 002 | DIETA INFANTIL, INDICADA PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ORAL OU ENTERAL, CARACTERÍSTICAS NORMO A HIPERCALÓRICO, NORMOPROTÉICO. | LATA | 125.0000 | R$ 46,49 | R$ 5.811,25 | 
                                            Total Geral: R$ 8.210,25                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0084/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/04/2023 | 14040182 | R$ 8.210,25 | |
| Total | R$ 8.210,25 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        