info Empenho
Número
25010005/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
25/01/2024
Valor
R$ 80.817,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Serviços de Construção Civil
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de conservação e manutenção predial das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e peças de reposição.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
AD 22005
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 889.730,24
Valor Total
R$ 889.730,24
assignment Contrato
Número
095/2022-SAAE
Data Assinatura
03/11/2022
Vigência
03/11/2022 - 28/01/2024
Valor Total
R$ 1.112.162,80

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 Serviços diversos de manutenção predial R$ 80.817,40 1,000000 R$ 80.817,40
Total R$ 80.817,40

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 104
Data: 26/01/2024
Valor: R$ 80.817,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de conservação e manutenção predial das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e peças de reposição.
Número: 473 Data Emissão: 26/01/2024 Doc. Ref.: 202401 Valor Bruto: R$ 80.817,40
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 80.817,40
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 26/01/2024 N° do CGF do Emitente: 61637 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 9674238 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 Serviços diversos de manutenção predial SERVIÇO 1.0000 R$ 80.817,40 R$ 80.817,40
Total Geral: R$ 80.817,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de conservação e manutenção predial das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e peças de reposição. 30/01/2024 30010013   R$ 80.817,40
Total R$ 80.817,40
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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