info Empenho
Número
25010005/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
25/01/2018
Valor
R$ 546,44
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
73/2017-SEUMA
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 2.681,89
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SACO PARA LIXO 200 LITROS MED 90 X 110CM | R$ 28,76 | 19,000000 | R$ 546,44 |
Total | R$ 546,44 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1640
Data: 05/03/2018
Valor: R$ 546,44
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA.
Número: 241 | Data Emissão: 26/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 546,44 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 546,44 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/02/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180011807266 | Chave Acesso: 23180226230868000171550010000002410000002410 | Chave Verific: 23-1802-26.230.868/0001-71-55-001-000.000.241-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 546,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA. | 15/03/2018 | 15030038 | R$ 546,44 | |
Total | R$ 546,44 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |