info Empenho
Número
24100006/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
24/10/2024
Valor
R$ 263,92
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.193.511/0001-60
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
054/2023-SECJEL
Data Assinatura
26/12/2023
Vigência
26/12/2023 - 26/12/2024
Valor Total
R$ 2.749,64

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ELÁSTICO DE BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, COR AMARELA, Nº18. R$ 2,63 5,000000 R$ 13,15
2 PINCEL ATÔMICO, MARCADOR PERMANENTE, RECARREGÁVEL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, PONTA DE FELTRO, ESPESSURA APROXIMADA 8,0MM. R$ 21,60 3,000000 R$ 64,80
3 APONTADOR PARA LÁPIS, PLÁSTICO, MODELO SIMPLES, SEM DEPÓSITO, RETANGULAR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. R$ 5,80 7,000000 R$ 40,60
4 MÁQUINA DE CALCULAR, DE MESA, FUNCIONAMENTO À BATERIA, 12 DÍGITOS, COM NÚMEROS GRANDES, COM MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM. R$ 18,55 5,000000 R$ 92,75
5 CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIÉSTER, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES. R$ 17,54 3,000000 R$ 52,62
Total R$ 263,92

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18226
Data: 19/11/2024
Valor: R$ 263,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos.
Número: 6603 Data Emissão: 05/11/2024 Doc. Ref.: 202411 Valor Bruto: R$ 263,92
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 263,92
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 05/11/2024 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 135242513682858 Chave Acesso: 35241126193511000160550010000066031104911151 Chave Verific: 35241126193511000160550010000066031104911151 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIÉSTER, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES. CAIXA 3.0000 R$ 17,54 R$ 52,62
002 MÁQUINA DE CALCULAR, DE MESA, FUNCIONAMENTO À BATERIA, 12 DÍGITOS, COM NÚMEROS GRANDES, COM MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM. UNIDADE 5.0000 R$ 18,55 R$ 92,75
003 APONTADOR PARA LÁPIS, PLÁSTICO, MODELO SIMPLES, SEM DEPÓSITO, RETANGULAR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. CAIXA 7.0000 R$ 5,80 R$ 40,60
004 ELÁSTICO DE BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE, COR AMARELA, Nº18. PACOTE 5.0000 R$ 2,63 R$ 13,15
005 PINCEL ATÔMICO, MARCADOR PERMANENTE, RECARREGÁVEL, TINTA À BASE DE ÁLCOOL, PONTA DE FELTRO, ESPESSURA APROXIMADA 8,0MM. CAIXA 3.0000 R$ 21,60 R$ 64,80
Total Geral: R$ 263,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos. 12/12/2024 12120039   R$ 263,92
Total R$ 263,92
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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