info Empenho
Número
24100002/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
24/10/2024
Valor
R$ 622,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de material de limpeza e produção de higienização, para atender as necessidades desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE23026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/03/2024
Data Publicação
28/12/2023
Valor Estimado
R$ 517.563,61
Valor Total
R$ 259.134,91
assignment Contrato
Número
008/2024-SECJEL
Data Assinatura
30/04/2024
Vigência
30/04/2024 - 30/04/2025
Valor Total
R$ 1.461,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. R$ 5,70 20,000000 R$ 114,00
2 DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. R$ 8,00 15,000000 R$ 120,00
3 ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. R$ 5,80 40,000000 R$ 232,00
4 ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. R$ 5,80 27,000000 R$ 156,60
Total R$ 622,60

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16678
Data: 30/10/2024
Valor: R$ 622,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de material de limpeza e produção de higienização, para atender as necessidades desta secretaria.
Número: 9110 Data Emissão: 30/10/2024 Doc. Ref.: 202410 Valor Bruto: R$ 622,60
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 622,60
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 30/10/2024 N° do CGF do Emitente: 23034 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223240062536200 Chave Acesso: 23241013150780000106550010000091101468332053 Chave Verific: 23241013150780000106550010000091101468332053 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. BOMBONA 40.0000 R$ 5,80 R$ 232,00
002 ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. BOMBONA 27.0000 R$ 5,80 R$ 156,60
003 DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. BOMBONA 20.0000 R$ 5,70 R$ 114,00
004 DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, NO MÍNIMO 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, BOMBONA COM 5 LITROS. BOMBONA 15.0000 R$ 8,00 R$ 120,00
Total Geral: R$ 622,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de material de limpeza e produção de higienização, para atender as necessidades desta secretaria. 07/11/2024 07110028   R$ 622,60
Total R$ 622,60
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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