info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    24080008/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    24/08/2018
                Valor
                    R$ 3.443,30
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
                Programa Atividade
                    MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                             
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    27.860.256/0001-25
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE061/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        09/05/2018
                    Data Publicação
                        18/04/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 560.930,00
                    Valor Total
                        R$ 80.739,28
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        195/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        09/08/2018
                    Vigência
                        09/08/2018 - 08/08/2019
                    Valor Total
                        R$ 19.377,54
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIODARONA 200 MG | R$ 0,45 | 1.000,000000 | R$ 450,00 | 
| 2 | CIPROFIBRATO 100MG | R$ 0,40 | 5.000,000000 | R$ 1.990,50 | 
| 3 | DOXAZOSINA 2MG | R$ 0,41 | 1.000,000000 | R$ 414,20 | 
| 4 | CLOPIDOGREL 75MG | R$ 0,29 | 2.000,000000 | R$ 588,60 | 
| Total | R$ 3.443,30 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 12738
                                                            Data: 10/10/2018
                                                            Valor: R$ 3.425,31
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 2492 | Data Emissão: 17/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 3.425,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 125846975 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.425,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141180158916711 | Chave Acesso: 41180927860256000125550010000024921074014685 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                            Total Geral: R$ 3.425,31                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120235 | R$ 17,99 | 
| Total | R$ 17,99 | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.425,31 | 
| Total | R$ 3.425,31 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/02/2019 | 22020081 | R$ 3.425,31 | 
| Total | R$ 3.425,31 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        