info Empenho
Número
24040013/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/04/2019
Valor
R$ 1.530,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE133/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/11/2018
Data Publicação
10/08/2018
Valor Estimado
R$ 610.000,00
Valor Total
R$ 440.360,00
assignment Contrato
Número
317/2018-SMS
Data Assinatura
27/11/2018
Vigência
27/11/2018 - 26/11/2019
Valor Total
R$ 2.550,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX TAM 7,0 | R$ 1,02 | 1.500,000000 | R$ 1.530,00 |
Total | R$ 1.530,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6314
Data: 24/05/2019
Valor: R$ 1.530,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Número: 178 | Data Emissão: 20/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 1.530,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.530,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190031547079 | Chave Acesso: 23190514169319000150550010000001781000001784 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX TAM 7,0 | PAR | 1500.0000 | R$ 1,02 | R$ 1.530,00 |
Total Geral: R$ 1.530,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 03/07/2019 | 03070082 | R$ 1.530,00 | |
Total | R$ 1.530,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |