info Empenho
Número
24010030/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
24/01/2019
Valor
R$ 1.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.858.023/0001-55
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
36/2018 SEDHAS
Data Assinatura
15/10/2018
Vigência
18/10/2018 - 18/10/2019
Valor Total
R$ 7.350,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 320,000000 | R$ 1.120,00 |
2 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 180,000000 | R$ 630,00 |
Total | R$ 1.750,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1363
Data: 30/01/2019
Valor: R$ 1.750,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS
Número: 113 | Data Emissão: 30/01/2019 | Doc. Ref.: 201901 | Valor Bruto: R$ 1.750,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.750,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/01/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
Nº do Protocolo de Autorização: 141190017669032 | Chave Acesso: 41190105858023000155550010000001131652055880 | Chave Verific: 41-1901-05.858.023/0001-55-55-001-000.000.113-165. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | PACOTE | 320.0000 | R$ 3,50 | R$ 1.120,00 |
002 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | UNIDADE | 180.0000 | R$ 3,50 | R$ 630,00 |
Total Geral: R$ 1.750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS | 14/03/2019 | 14030005 | R$ 1.750,00 | |
Total | R$ 1.750,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |