info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    23090007/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    23/09/2022
                Valor
                    R$ 192,44
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Material de Expediente para atender as necessidades da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer de Sobral.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    37.990.239/0001-66
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE140/21-SEPLA
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        10/11/2021
                    Data Publicação
                        14/09/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 246.842,46
                    Valor Total
                        R$ 149.445,31
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        032/2021-SECJEL
                    Data Assinatura
                        02/12/2021
                    Vigência
                        02/12/2021 - 02/12/2022
                    Valor Total
                        R$ 1.192,78
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. | R$ 10,66 | 4,000000 | R$ 42,64 | 
| 2 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,49 | 20,000000 | R$ 149,80 | 
| Total | R$ 192,44 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 22677
                                                            Data: 29/11/2022
                                                            Valor: R$ 192,44
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Material de Expediente para atender as necessidades da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer de Sobral.
                                                        | Número: 2112 | Data Emissão: 29/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 192,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 192,44 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220078801728 | Chave Acesso: 23221137990239000166550010000021121701070004 | Chave Verific: 23221137990239000166550010000021121701070004 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 10,66 | R$ 42,64 | 
| 002 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | CARTELA | 20.0000 | R$ 7,49 | R$ 149,80 | 
                                            Total Geral: R$ 192,44                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Material de Expediente para atender as necessidades da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer de Sobral. | 15/12/2022 | 15120022 | R$ 192,44 | |
| Total | R$ 192,44 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        