info Empenho
Número
23070019/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
23/07/2018
Valor
R$ 250,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE VALE AGUA PARA UNIDADES EM ANEXO DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
012/2017 SDHAS
Data Assinatura
18/08/2017
Vigência
18/08/2017 - 18/08/2018
Valor Total
R$ 26.708,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 50,000000 | R$ 250,00 |
Total | R$ 250,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9441
Data: 30/07/2018
Valor: R$ 250,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE VALE AGUA PARA UNIDADES EM ANEXO DA SEDHAS
Número: 6318 | Data Emissão: 30/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 250,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 250,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180046302618 | Chave Acesso: 23180718370372000175550010000063181813647992 | Chave Verific: 23-1807-18.370.372/0001-75-55-001-000.006.318-181. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 250,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 250,00 |
Total | R$ 250,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE VALE AGUA PARA UNIDADES EM ANEXO DA SEDHAS | 24/01/2019 | 24010099 | R$ 250,00 |
Total | R$ 250,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |