info Empenho
Número
22110008/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)
Modalidade
Ordinário
Data
22/11/2017
Valor
R$ 4,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene). ITENS 01, 04, 05, 09, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 40, 49.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
016/2017
Data Assinatura
21/11/2017
Vigência
21/11/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 939,62
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LUVA DE BORRACHA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA LIMPEZA EM LATEX REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO PALMA ANTIDERRAPANTE | R$ 2,20 | 2,000000 | R$ 4,40 |
Total | R$ 4,40 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14012
Data: 27/11/2017
Valor: R$ 4,40
Descrição / Justificativa: Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene). ITENS 01, 04, 05, 09, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 40, 49.
Número: 2474 | Data Emissão: 25/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 4,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4,40 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170071361596 | Chave Acesso: 23171122864845000168550010000024740000024747 | Chave Verific: 23-1711-22.864.845/0001-68-55-001-000.002.474-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 4,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Registro de Precos para futuras e eventuais aquisicoes de Material de Consumo (limpeza e higiene). ITENS 01, 04, 05, 09, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 28, 30, 40, 49. | 12/12/2017 | 12120024 | R$ 4,40 | |
Total | R$ 4,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |