info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    22080027/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    22/08/2017
                Valor
                    R$ 980,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    CONTROLE DE ZOONOSES E FATORES BIOLÓGICOS DE RISCOS                                                 
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DO MATERIAL(FIO CORTA GRAMA) PARA ATENDER AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE SOBRAL.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Vigilância Epidemiológica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    12.337.358/0001-93
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP030/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        12/06/2017
                    Data Publicação
                        25/05/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 208.330,48
                    Valor Total
                        R$ 164.120,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        76/2017
                    Data Assinatura
                        14/07/2017
                    Vigência
                        21/07/2017 - 21/07/2018
                    Valor Total
                        R$ 81.900,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO CORTA GRAMA 3MM QUAD | R$ 1,40 | 700,000000 | R$ 980,00 | 
| Total | R$ 980,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 10670
                                                            Data: 21/09/2017
                                                            Valor: R$ 980,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 9758 | Data Emissão: 21/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 980,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 980,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170056514811 | Chave Acesso: 23170912337358000193550010000097581014070296 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 980,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(FIO CORTA GRAMA) PARA ATENDER AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DE SOBRAL. | 20/10/2017 | 20100222 | R$ 980,00 | |
| Total | R$ 980,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        