info Empenho
Número
22080004/2019
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
22/08/2019
Valor
R$ 5.102,12
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DETA AGENCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
019/2018-AMA
Data Assinatura
31/07/2019
Vigência
31/07/2019 - 31/07/2020
Valor Total
R$ 6.515,08

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA R$ 3,67 80,000000 R$ 293,60
2 PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES R$ 2,74 20,000000 R$ 54,80
3 PORTA SABONETE, EM ABS, RESERVATORIO CAPACIDADE PARA 800 ML, COM FECHADURA E KIT R$ 28,58 6,000000 R$ 171,48
4 DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, 20 LITROS, TAMPA E PEDAL, ETIQUETA COM IDENTIFICAC R$ 26,12 10,000000 R$ 261,20
5 RODO, EM MADEIRA, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA, MEDINDO 1,30 M, R$ 3,86 22,000000 R$ 84,92
6 PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO, CORES A DEFINIR: LARANJA, VERDE, AZUL R$ 127,16 1,000000 R$ 127,16
7 SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL R$ 13,24 240,000000 R$ 3.177,60
8 SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS R$ 7,99 100,000000 R$ 799,00
9 LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO R$ 3,86 20,000000 R$ 77,20
10 AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS R$ 13,79 4,000000 R$ 55,16
Total R$ 5.102,12

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13707
Data: 27/09/2019
Valor: R$ 4.072,24
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DETA AGENCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES
Número: 4816 Data Emissão: 27/09/2019 Doc. Ref.: 201909 Valor Bruto: R$ 4.072,24
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.072,24
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2019 N° do CGF do Emitente: 17195 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123190063169901 Chave Acesso: 23190903562872000131550010000048161676359259 Chave Verific: 23-1909-03.562.872/0001-31-55-001-000.004.816-167. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA UNIDADE 80.0000 R$ 3,67 R$ 293,60
002 PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES UNIDADE 20.0000 R$ 2,74 R$ 54,80
003 PORTA SABONETE, EM ABS, RESERVATORIO CAPACIDADE PARA 800 ML, COM FECHADURA E KIT UNIDADE 6.0000 R$ 28,58 R$ 171,48
004 SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL UNIDADE 240.0000 R$ 13,24 R$ 3.177,60
005 SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS UNIDADE 40.0000 R$ 7,99 R$ 319,60
006 AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS CAIXA 4.0000 R$ 13,79 R$ 55,16
Cód. Liquidação: 14505
Data: 08/10/2019
Valor: R$ 550,48
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DETA AGENCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES
Número: 4827 Data Emissão: 08/10/2019 Doc. Ref.: 201910 Valor Bruto: R$ 550,48
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 550,48
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 08/10/2019 N° do CGF do Emitente: 17195 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123190065736039 Chave Acesso: 23191003562872000131550100000048271735533160 Chave Verific: 23-1910-03.562.872/0001-31-55-010-000.004.827-173. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, 20 LITROS, TAMPA E PEDAL, ETIQUETA COM IDENTIFICAC UNIDADE 10.0000 R$ 26,12 R$ 261,20
002 RODO, EM MADEIRA, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA, MEDINDO 1,30 M, UNIDADE 22.0000 R$ 3,86 R$ 84,92
003 PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO, CORES A DEFINIR: LARANJA, VERDE, AZUL UNIDADE 1.0000 R$ 127,16 R$ 127,16
004 LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FRASCO 20.0000 R$ 3,86 R$ 77,20
Total Geral: R$ 4.622,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DETA AGENCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES 31/10/2019 31100294   R$ 550,48
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DETA AGENCIA PELO PERÍODO DE 6 MESES 30/10/2019 30100098   R$ 4.072,24
Total R$ 4.622,72
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇAO DE SALDO 31/12/2019 31120193 R$ 479,40
Total R$ 479,40
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