info Empenho
Número
22050134/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2019
Valor
R$ 20.312,25
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE N°11.407.5630001/18009, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.130.098/0001-05
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
102/2019-SMS
Data Assinatura
24/04/2019
Vigência
24/04/2019 - 23/04/2020
Valor Total
R$ 169.834,72
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | NOBREAK 1500 VA | R$ 812,49 | 25,000000 | R$ 20.312,25 |
Total | R$ 20.312,25 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10815
Data: 02/08/2019
Valor: R$ 20.312,25
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE N°11.407.5630001/18009, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 3149 | Data Emissão: 17/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 20.312,25 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 81857992 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.312,25 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
Nº do Protocolo de Autorização: 141190106507573 | Chave Acesso: 41190623130098000105550010000031491000196710 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | NOBREAK 1500 VA | UNIDADE | 25.0000 | R$ 812,49 | R$ 20.312,25 |
Total Geral: R$ 20.312,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE N°11.407.5630001/18009, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/08/2019 | 27080063 | R$ 20.312,25 | |
Total | R$ 20.312,25 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |