info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    22040013/2025
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    22/04/2025
                Valor
                    R$ 1.990,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Destinados ao Meio Ambiente
                Programa Atividade
                    AMPLIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 52/2024-FUNSAMS E LICITAÇÃO PE24001-AMA E SEUS ANEXOS
                Função
                    Gestão Ambiental
                Subfunção
                    Preservação  e Conservação  Ambiental
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    05.283.263/0001-79
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE24001-AMA
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        12/08/2024
                    Data Publicação
                        25/06/2024
                    Valor Estimado
                        R$ 14.308,70
                    Valor Total
                        R$ 3.517,42
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        52/2024-FUNSAMS
                    Data Assinatura
                        23/10/2024
                    Vigência
                        24/10/2024 - 24/10/2025
                    Valor Total
                        R$ 1.990,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA URETRAL Nº 4. | R$ 0,53 | 100,000000 | R$ 53,00 | 
| 2 | CATETER INTRAVENOSO 20G. | R$ 1,00 | 300,000000 | R$ 300,00 | 
| 3 | SONDA URETRAL Nº 10. | R$ 0,57 | 100,000000 | R$ 57,00 | 
| 4 | CATETER OXIGENOTERAPIA, Nº 14. | R$ 1,10 | 300,000000 | R$ 330,00 | 
| 5 | EQUIPO DE INFUSÃO, TIPO MACROGOTAS. | R$ 2,00 | 100,000000 | R$ 200,00 | 
| 6 | EQUIPO DE INFUSÃO, TIPO MICROGOTAS. | R$ 1,50 | 300,000000 | R$ 450,00 | 
| 7 | SONDA URETRAL Nº 6. | R$ 0,63 | 100,000000 | R$ 63,00 | 
| 8 | TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR, MEDINDO 13 X 100MM. | R$ 90,00 | 2,000000 | R$ 180,00 | 
| 9 | ESCALPE 25G. | R$ 0,39 | 300,000000 | R$ 117,00 | 
| 10 | ESCALPE 23G. | R$ 0,37 | 300,000000 | R$ 111,00 | 
| 11 | ESCALPE 21G. | R$ 0,43 | 300,000000 | R$ 129,00 | 
| Total | R$ 1.990,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8175
                                                            Data: 12/06/2025
                                                            Valor: R$ 1.990,00
                                                        Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 52/2024-FUNSAMS E LICITAÇÃO PE24001-AMA E SEUS ANEXOS
                                                        | Número: 3938 | Data Emissão: 10/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 1.990,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.990,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250056747024 | Chave Acesso: 23250605283263000179550010000039381000040587 | Chave Verific: 23250605283263000179550010000039381000040587 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESCALPE 21G. | UNIDADE | 300.0000 | R$ 0,43 | R$ 129,00 | 
| 002 | ESCALPE 23G. | UNIDADE | 300.0000 | R$ 0,37 | R$ 111,00 | 
| 003 | ESCALPE 25G. | UNIDADE | 300.0000 | R$ 0,39 | R$ 117,00 | 
| 004 | SONDA URETRAL Nº 10. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,57 | R$ 57,00 | 
| 005 | CATETER INTRAVENOSO 20G. | UNIDADE | 300.0000 | R$ 1,00 | R$ 300,00 | 
| 006 | EQUIPO DE INFUSÃO, TIPO MICROGOTAS. | UNIDADE | 300.0000 | R$ 1,50 | R$ 450,00 | 
| 007 | EQUIPO DE INFUSÃO, TIPO MACROGOTAS. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 2,00 | R$ 200,00 | 
| 008 | SONDA URETRAL Nº 4. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,53 | R$ 53,00 | 
| 009 | SONDA URETRAL Nº 6. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 0,63 | R$ 63,00 | 
| 010 | TUBO COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL SEPARADOR, MEDINDO 13 X 100MM. | BANDEJA | 2.0000 | R$ 90,00 | R$ 180,00 | 
| 011 | CATETER OXIGENOTERAPIA, Nº 14. | UNIDADE | 300.0000 | R$ 1,10 | R$ 330,00 | 
                                            Total Geral: R$ 1.990,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 52/2024-FUNSAMS E LICITAÇÃO PE24001-AMA E SEUS ANEXOS | 05/08/2025 | 05080014 | R$ 1.990,00 | |
| Total | R$ 1.990,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        