info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    22030052/2017
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    22/03/2017
                Valor
                    R$ 8.070,64
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências de Convênios - União/Outros
                Programa Atividade
                    MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                    
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PP 147/2016.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Alimentação e Nutrição
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    10.616.533/0001-56
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP147/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        13/02/2017
                    Data Publicação
                        12/01/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 796.771,20
                    Valor Total
                        R$ 332.382,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        02/2017
                    Data Assinatura
                        09/03/2017
                    Vigência
                        09/03/2017 - 29/12/2017
                    Valor Total
                        R$ 132.150,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMÃO | R$ 1,60 | 1.218,000000 | R$ 1.948,80 | 
| 2 | BATATA INGLESA | R$ 2,42 | 528,000000 | R$ 1.277,76 | 
| 3 | TOMATE | R$ 1,85 | 590,000000 | R$ 1.091,50 | 
| 4 | BANANA | R$ 2,78 | 39,000000 | R$ 108,42 | 
| 5 | MAÇÃ | R$ 4,16 | 480,000000 | R$ 1.996,80 | 
| 6 | CEBOLA BRANCA | R$ 1,98 | 832,000000 | R$ 1.647,36 | 
| Total | R$ 8.070,64 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3688
                                                            Data: 12/04/2017
                                                            Valor: R$ 8.070,64
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PP 147/2016.
                                                        | Número: 1570 | Data Emissão: 12/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 8.070,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.070,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170021003954 | Chave Acesso: 23170410616533000156550010000015701067486761 | Chave Verific: 23-1704-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.570-106. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 8.070,64                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PP 147/2016. | 24/05/2017 | 24050038 | R$ 8.070,64 | |
| Total | R$ 8.070,64 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        