info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    22030023/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    22/03/2019
                Valor
                    R$ 23.367,20
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
                Programa Atividade
                    MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CRAS, PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    21.392.514/0001-00
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        RP008/2019-SEDH
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        26/02/2019
                    Data Publicação
                        26/02/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 551.250,00
                    Valor Total
                        R$ 551.250,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        047/2018-SEDHAS
                    Data Assinatura
                        15/03/2019
                    Vigência
                        15/03/2019 - 14/03/2020
                    Valor Total
                        R$ 249.355,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEBOLA | R$ 4,90 | 240,000000 | R$ 1.176,00 | 
| 2 | BATATA INGLESA | R$ 6,10 | 240,000000 | R$ 1.464,00 | 
| 3 | CENOURA | R$ 4,90 | 240,000000 | R$ 1.176,00 | 
| 4 | CHUCHU | R$ 3,90 | 84,000000 | R$ 327,60 | 
| 5 | CARNE MOIDA | R$ 14,50 | 400,000000 | R$ 5.800,00 | 
| 6 | PEITO DE FRANGO | R$ 7,99 | 640,000000 | R$ 5.113,60 | 
| 7 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT. C/03 EMBALAGENS 400G | R$ 9,00 | 450,000000 | R$ 4.050,00 | 
| 8 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | R$ 7,50 | 28,000000 | R$ 210,00 | 
| 9 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 9,00 | 450,000000 | R$ 4.050,00 | 
| Total | R$ 23.367,20 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3759
                                                            Data: 01/04/2019
                                                            Valor: R$ 11.387,60
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CRAS, PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
                                                        | Número: 3923 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 11.387,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.387,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190020155541 | Chave Acesso: 23190421392514000100550010000039231000039230 | Chave Verific: 23-1904-21.392.514/0001-00-55-001-000.003.923-100. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARNE MOIDA | KILOGRAMA | 80.0000 | R$ 14,50 | R$ 1.160,00 | 
| 002 | PEITO DE FRANGO | KILOGRAMA | 240.0000 | R$ 7,99 | R$ 1.917,60 | 
| 003 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT. C/03 EMBALAGENS 400G | KILOGRAMA | 450.0000 | R$ 9,00 | R$ 4.050,00 | 
| 004 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | KILOGRAMA | 28.0000 | R$ 7,50 | R$ 210,00 | 
| 005 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | KILOGRAMA | 450.0000 | R$ 9,00 | R$ 4.050,00 | 
Cód. Liquidação: 5482
                                                            Data: 15/05/2019
                                                            Valor: R$ 7.836,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CRAS, PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
                                                        | Número: 4036 | Data Emissão: 15/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 7.836,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.836,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190030385880 | Chave Acesso: 23190521392514000100550010000040361000040367 | Chave Verific: 23-1905-21.392.514/0001-00-55-001-000.004.036-100. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARNE MOIDA | KILOGRAMA | 320.0000 | R$ 14,50 | R$ 4.640,00 | 
| 002 | PEITO DE FRANGO | KILOGRAMA | 400.0000 | R$ 7,99 | R$ 3.196,00 | 
Cód. Liquidação: 12313
                                                            Data: 10/09/2019
                                                            Valor: R$ 4.143,60
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CRAS, PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
                                                        | Número: 4221 | Data Emissão: 27/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 4.143,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.143,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190040914538 | Chave Acesso: 23190621392514000100550010000042210000042215 | Chave Verific: 23-1906-21.392.514/0001-00-55-001-000.004.221-000. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEBOLA | KILOGRAMA | 240.0000 | R$ 4,90 | R$ 1.176,00 | 
| 002 | BATATA INGLESA | KILOGRAMA | 240.0000 | R$ 6,10 | R$ 1.464,00 | 
| 003 | CENOURA | KILOGRAMA | 240.0000 | R$ 4,90 | R$ 1.176,00 | 
| 004 | CHUCHU | KILOGRAMA | 84.0000 | R$ 3,90 | R$ 327,60 | 
                                            Total Geral: R$ 23.367,20                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CRAS, PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 17/10/2019 | 17100005 | R$ 4.143,60 | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CRAS, PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 26/06/2019 | 26060181 | R$ 7.836,00 | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CRAS, PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 17/04/2019 | 17040022 | R$ 11.387,60 | |
| Total | R$ 23.367,20 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        